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索引号: 015119151-202510-103199 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市盘龙区人民政府办公室 发布日期: 2025-10-28 15:36
名 称: 昆明市盘龙区双龙街道卫生院2024年度部门决算
文号: 关键字:

昆明市盘龙区双龙街道卫生院2024年度部门决算

发布时间:2025-10-28 15:36
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监督索引号53010300336101201000

 昆明市盘龙区双龙街道卫生院2024年度部门决算


目录


第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释









第一部分  单位概况

一、主要职责

昆明市盘龙区双龙街道卫生院位于双龙街道前卫屯村242号,始建于1969年,是一所集基本医疗、预防保健、公共卫生等为一体的综合性一级医院。承担盘龙区双龙街道辖区内城郊结合部、常见病、多发病的诊治及护理;疾病预防及妇幼保健;卫生技术人员的培训、乡村医生业务的培训;农村初级卫生保健的实施。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置8个内设机构,包括:基本公共卫生科,院办公室,财务科,门诊科,妇幼科,计划生育科,药房科,检验科。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况 

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员16人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人(离休0人,退休4人)。

车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2024年为辖区居民提供优质的基本医疗服务和公共卫生服务。

1、继续巩固做好公共卫生服务及基本医疗工作,特别要加强公共卫生工作,加强居民建档签约工作,争取完成各项工作指标任务。

2、加强医疗队伍建设,进一步提高医疗服务质量,执行国家基本药物制度,为患者提供快捷、方便、优质、有效的医疗服务。

3、优化组合科室及人员,提高工作效率。调整收入结构,进一步降低药品比,提高含金量,调整创收重点,开展预防性体检项目,拓展各类收费性体检,作为一项重要产业结构来抓,强化"体检团队"走出去"外出体检工作。增收节支,量入为出。

4、加强我院及医疗保险政策宣传力度;强化职工服务意识,提高服务质量,改善服务态度;开展好中医内科、针灸推拿理疗科、骨伤科、疼痛科等多元化服务。

5、继续加强安全生产管理工作,定期安全检查隐患排查,严格进行网格化管理,责任到人,确保无安全生产事件发生。


第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区双龙街道卫生院2024年度收入合计5952955.97元。其中:财政拨款收入5145229.80元,占总收入的86.43%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入759061.57元(含教育收费0.00元),占总收入的12.75%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入48664.60元,占总收入的0.82%。

与上年相比,收入合计增加237578.99元,增长4.16%。其中:财政拨款收入增加1306379.94元,增长34.03%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入减少573908.63元,下降43.05%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入减少494892.32元,下降91.04%。主要原因是非财政拨款公卫资金项目转入财政拨款,故财政拨款收入较上年增加;医疗收入较上年有所减少,故事业收入较上年减少;非财政拨款公卫资金项目较上年减少且部分项目转入财政拨款,故其他收入较上年下降。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区双龙街道卫生院2024年度支出合计5723448.23元。其中:基本支出3668627.08元,占总支出的64.10%;项目支出2054821.15元,占总支出的35.90%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少1179516.94元,下降17.09%。其中:基本支出减少1226261.41元,下降25.05%;项目支出增加46744.47元,增长2.32%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是我单位2024年度基本药品疫苗采购减少,故基本支出较上年减少;我单位2024年度的非财政拨款基本公共卫生支出较上年增加,故项目支出较上年增加。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区双龙街道卫生院正常运转的日常支出3668627.08元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2956637.02元,占基本支出的80.59%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费711990.06元,占基本支出的19.41%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区双龙街道卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2054821.15元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为基本公共卫生经费支出1321124.68元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区双龙街道卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出5145229.80元,占本年支出合计的89.90%。与上年相比增加1306379.94元,增长34.03%,完成年初预算的100.00%。造成决算差异的主要原因是非财政拨款公卫资金项目支出转入财政拨款支出,故财政拨款支出较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

 8.社会保障和就业(类)支出298958.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%,完成年初预算的100%。主要用于人员社会保险支出,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出217358.72元。

 9.卫生健康(类)支出4593693.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.28%,完成年初预算的100%。主要用于人员工资,津贴,办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出及基本公共卫生,基本药物等项目经费支出。其中:城市社区卫生机构2365790.34元,其他基层医疗卫生机构支出503311.01元,基本公共卫生服务1321124.68元,其他公共卫生支出209983.19元,事业单位医疗102426.66元,公务员医疗补助77810.15元,其他行政事业单位医疗支出13247.05元。

10.10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出252578.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%,完成年初预算的100%。主要用于人员住房公积金支出。其中:住房公积金支出252578.00元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元,决算为4733.00元,完成年初预算的21.36%;支出决算较上年减少13828.00元,下降74.73%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为22000.00元,决算为4733.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的21.36%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少13828.00元,下降74.73%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00万元较上年增加0.00万元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元,支出决算为4733.00元,完成年初预算的21.36%,支出决算较上年减少13828.00元,下降74.73%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为22000.00元,决算为4733.00元,完成年初预算的21.36%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增减少13828.00元,下降74.73%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务用车保险由于经费紧张未使用本年度预算支付,延期使用次年预算支出,故决算支出经费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区双龙街道卫生院2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是我单位的单位性质为公益一类事业单位,不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,昆明市盘龙区双龙街道卫生院资产总额2680522.77元,其中,流动资产774063.70元,固定资产1906459.07元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少108938.72元,其中固定资产减少23.1350.66元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)









三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额32728.59元,其中:政府采购货物支出32728.59元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额32728.59元,其中:授予小微企业合同金额32728.59元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释,或请直接保留模板提供专用名词。


监督索引号53010300336101201111

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