昆明市盘龙区阿子营街道卫生院2024年度部门决算
监督索引号53010300336101301000
昆明市盘龙区阿子营街道卫生院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
昆明市盘龙区阿子营街道卫生院是昆明市盘龙区卫生健康局主管的下属差额拨款事业单位。为人民身体健康提供医疗预防保健服务。常见病多发病诊治 护理 院前急救及巡回医疗 恢复期病人康复治疗及护理 预防保健及对卫生技术人员培训 初级卫生保健规划管理实施 合作医疗与组织管理 卫生监督与卫生信息管理。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置8个内设机构,包括:院办、公共卫生科、药房、收费室、内儿外科、中医馆、妇产科、化验室。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为昆明市盘龙区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员24人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计15人(离休0人,退休15人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人(离休0人,退休15人)。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制1辆,在编实有车辆2辆,超编1辆。超编原因:面包车一辆,产权不在单位,报废处理不了。
三、重点工作概述
2024年度重点工作任务:1、为辖区居民提供优质的基本医疗服务和公共卫生服务。2、严格控制开支,预算执行率达到100%。3、切实加强自身建设,提高工作效能,强化社区公共卫生服务职能,提升公共卫生服务水平。4、深化医院改革,扩大医疗服务面,搞好医院经营,提高医院社会效益和经济效益。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。单位没有“三公”经费,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市盘龙区阿子营街道卫生院2024年度收入合计16635214.12元。其中:财政拨款收入10723642.15元,占总收入的64.46%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入5891044.40元(含教育收费0.00元),占总收入的35.41%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入20527.57元,占总收入的0.12%。
与上年相比,收入合计增加2730674.36元,增长19.64%,主要原因是。其中:财政拨款收入增加3466398.78元,增长47.76%,主要原因是人员经费、公卫补助和基药补助增加3466398.78元;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加1308885.40元,增长28.56%,主要原因是医保和家签项目经费增加1308885.40元;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少2044609.82元,下降99.01%,主要原因是公卫和非同级财政拨款减少2044609.82元。
二、支出决算情况说明
昆明市盘龙区阿子营街道卫生院2024年度支出合计14853353.78元。其中:基本支出3927119.03元,占总支出的26.44%;项目支出10926234.75元,占总支出的73.56%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加1788494.60元,增长13.69%,主要原因是公卫和非同级财政拨款收入增加1788494.60元。其中:基本支出减少3584753.02元,下降47.72%,主要原因是公卫和非同级财政拨款收入减少3584753.02元;项目支出增加5373247.62元,增长96.76%,主要原因是公卫和非同级财政拨款收入增加5373247.62元;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障昆明市盘龙区阿子营街道卫生院机构正常运转的日常支出3927119.03元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3800682.23元,占基本支出的96.78%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126436.80元,占基本支出的3.22%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障盘龙区阿子营街道卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10926234.75元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
公共卫生项目经费5164685.77元,主要用于居民健康档案规范化电子建档率保持在75%以上,稳步提高档案使用率;新生儿访视率、儿童健康管理率、早孕建册率和产后访视率分别达到85%以上,新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到90%,听力筛查率达到90%;婚前医学检查率全省达到80%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市盘龙区阿子营街道卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出10723642.15元,占本年支出合计的72.20%。与上年相比增加3466398.78元,增长47.76%,完成年初预算的277.09%。主要原因是公卫拨款收入增加3466398.78元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出850055.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%,完成年初预算的103.41%。主要用于养老保险和职业年金开支;造成预决算差异的主要原因是新招聘1人。
9.卫生健康(类)支出9633513.42元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.83%,完成年初预算的342.71%。主要用于人员经费和单位运行;造成预决算差异的主要原因是非区级资金不纳入预算。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出240073.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%,完成年初预算的101.25%。主要用于职工公积金支出;造成预决算差异的主要原因是新招聘1人。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数都是零的主要原因是单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为零的主要原因是单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1. 安排因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次。
2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。
3.安排国内公务接待0.00批次(其中:外事接待0.00批次),接待人次0.00人(其中:外事接待人次0.00人)。安排国(境)外公务接待0.00批次,接待人次0.00人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市盘龙区阿子营街道卫生院2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是单位无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,昆明市盘龙区阿子营街道卫生院资产总额15624004.01元,其中,流动资产12285876.13元,固定资产3250394.46元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产87733.42元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1418226.89元,其中固定资产增加382848.81元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产16项,账面原值227520.00元,实现资产处置收入1410元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额13600.00元,其中:政府采购货物支出13600.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额13600.00元,其中:授予小微企业合同金额13600.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.非同级财政拨款收入:事业单位从非同级政府财政部门取得的经费拨款,包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。包括基本公共卫生服务收入等。
3.固定资产净值:固定资产原值减去已提折旧后的净额。
监督索引号53010300336101301111
2024年度部门决算公开表(昆明市盘龙区阿子营街道卫生院)20251029123405877



