昆明市盘龙区政务服务管理局2024年度部门决算
监督索引号53010300169901000
昆明市盘龙区政务服务管理局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)贯彻落实国家、省、市有关政务服务、行政审批及行政审批制度改革、电子政务管理和公共资源交易管理等方针政策,持续深化“放管服”改革,进一步优化营商环境,促进政府职能转变,推进高质量发展。
(二)负责制定和规范有关政务服务、公共资源交易、行政审批及行政审批制度改革、“放管服”改革及优化营商环境的相关制度,并组织实施和监督执行。
(三)负责牵头全区营商环境建设,推进营商环境提升优化。对照上级营商环境评价指标,组织开展全区营商环境评价。做好区级营商环境督查日常工作。组织开展全区优化政务服务环境督查工作。
(四)持续深化全区行政审批制度改革工作。牵头组织全区“放管服”改革、行政审批制度改革工作。承担行政审批改革实施意见、对策建议、工作措施、管理制度的拟订和组织实施工作。负责梳理区本级部门权责清单,并依据权责清单,指导、协调、督促区级部门做好行政审批事项的清理、设立、进驻、办理及审批流程调整和优化等工作。组织实施全区行政审批标准化工作。
(五)牵头协调各进驻单位之间、进驻单位与综合窗口之间的工作关系。负责区级有关部门进驻区政务服务中心开展政务服务工作。加强对政务大厅及工作人员的日常管理及监督,做好政治教育、学习培训、后勤保障和年度考核等工作。推进区政务服务中心及为民服务中心标准化建设。
(六)推进全区“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务+党群服务”及政务服务“一张网”建设。负责全区行政审批业务系统建设和管理。整合行政审批网上服务大厅平台、投资项目审批在线监管平台等资源,建设盘龙区政务服务网上平台,推动政务服务网上平台与部门审批业务系统互联互通、数据共享、业务协同。
(七)负责全区相对集中行政许可权的行政审批工作,建立健全行政审批运行机制,优化行政审批流程;组织全区相对集中行政许可事项的现场勘查、技术论证等工作,对关系国计民生、公共安全的重大项目或有特殊专业、技术要求的项目组织联合勘验等。组织开展联合审批工作。负责协调区级重点投资审批事项会商汇办和全程跟踪服务工作。
(八)加强对公共资源交易监督管理工作。履行对公共资源交易统一综合监督管理职责。负责工程建设招标条件备案及招标投标情况报告备案,并监督项目进场交易;负责全区参与公共资源交易的当事人不良行为的认定、记录、公告及管理;负责调解政务服务、公共资源交易活动中的争议及纠纷并受理投诉,推进政务服务、公共资源交易诚信体系建设;负责投资审批中介超市管理工作。
(九)负责推进盘龙区政务服务体系建设,指导、协调、督查政务服务分中心和街道为民服务中心的相关工作。
(十)管理盘龙区政务服务中心、盘龙区公共资源交易中心、盘龙区投资服务中心、盘龙区党群服务中心。
(十一)完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构,包括:办公室、审批改革与政策法规科、审批科、窗口管理科、公共资源交易监督管理科、信息技术科。所属单位0个,我部门无所属单位。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:昆明市盘龙区政务服务管理局。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的:公务员10人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员7人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员151人。包括财政拨款开支经费的人员151人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人(离休0人,退休4人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2024年在区委、区政府的领导下,盘龙区政务服务管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习和贯彻落实党的二十届三中全会精神,按照国务院及省、市关于“高效办成一件事”改革、优化营商环境的工作要求,围绕加快建设人民生活更加美好的幸福盘龙,持续深耕“营在盘龙·赢未来”营商环境品牌及“在盘龙·幸福办”政务服务品牌,创新政务服务举措,打造一流营商环境。
一是注重“三化”建设,激活政务服务专业水平高质发展。以“标准化”为底色,守牢政务服务基准线。推进“一事项一街道一辅导期”机制,为街道能更好的接稳、接好、接住赋权事项提供支撑。落实政务服务事项与权责清单数据同源动态更新联动管理。牵头组织梳理《盘龙区本级“容缺受理”事项清单(2024年版)》。以“规范化”为标杆,标齐政务服务优质线。结合工作实际,制定《昆明市盘龙区政务服务管理局劳务派遣人员考核管理办法(试行)》《昆明市盘龙区政务服务大厅工作纪律通报制度》《昆明市盘龙区政务服务中心不动产登记综合办证大厅规范》等制度规范,建立健全考核评估体系,进一步提升人员管理水平和工作效率。以“便利化”为方向,拉高政务服务暖心线。持续深化政务服务“一网通办”,提高全流程网上办事比例。牵头区属各政务服务实施部门对压缩比、跑动次数、即办件等指标进行优化提升,继续推行“午间延时服务”,全面提升服务质效。
二是突出改革创新,推动政务服务增值拓面全面延伸。坚持从企业和群众视角出发,把“高效办成一件事”作为优化政务服务、提升行政效能的重要抓手,不断优化窗口服务效能,最大程度提升群众和企业的办事体验感。夯实一线工作,让“轻松办”成为新常态。持续开展“我陪群众走流程”、“政务服务体验员”活动,通过“一线工作”将问题发现在先、处置在早,同时把“高效办成一件事”作为活动必选动作常态化推进。注重人才服务,让“集成办”服务一类事。打造人才服务“一件事一次办”专窗,将8项精准贴合人才需求的业务聚合成“人才服务主题事项”纳入专窗统一办理,搭建全链条、全周期人才服务体系,推出数字办事指南“盘龙区政务服务中心人才服务”微信小程序,不出家门就能得到全面办事指导。开展“贤才聚盘——人才服务全系体验”走流程活动,做到人才服务需求“人才提”、服务流程“人才议”、服务体验“人才谈”、服务效果“人才评”。
三是强化综合管理,实现政务服务高效便捷创新开拓。综窗改革“一窗通办”为群众减负。省、市重点主题事项100%认领、完善、发布,推出“高效办成一件事”线上线下集成办服务,盘龙区政务服务中心人社片区、医保片区、市场监管片区3个片区逐步探索实现“一窗通办”,实现16个重点事项区域联动,有效压减办理时长和办事成本,2024年盘龙区“高效办成一件事”主题事项共办理9378件。大厅设置“无差别综窗”13个,2024年共办理21457件;设置“分领域综窗”80个,2024年共办理1383959件。“15分钟政务服务圈”为民生护航。在楼宇、商场、地铁、便民服务大厅等地部署19台“e办通”自助服务终端,可办理12个部门的264个事项,“e办通”目前访问量达37620次,办理量达14489件。高考期间与公安、教育局配合开展“2024年高考护航盘龙在行动”,帮助广大考生解决高考期间身份证遗失、忘记携带等问题。
四抓统筹、优服务,营商环境持续优化。设置“惠企服务专区”,为企业提供政策咨询、业务申报、帮办代办等“一站式、全流程”服务,实现企业从政策查询到兑现的无缝对接。同步设立“局长坐诊室”,通过推行“企业挂号、局长坐诊”活动,搭建起政企沟通新桥梁,让主要领导直面企业需求,现场为企业把脉问诊,实现政策解读与问题解决零距离对话。2024年先后围绕楼宇总部经济、夜经济、城市更新改造等领域召开“盘龙高质量发展聚势楼宇经济”论坛等8场营商推介活动,组织100余名领导干部开展政企沟通交流活动3271次,共服务企业3839家,营商环境会客厅28次,营商环境监督行3次,开展“营在盘龙”营商推介暨服务企业“书记区长营商记”、“(区)局长坐诊接诉”“六个一”等系列活动共13期,解决企业问题350余个。
五是建立联动机制,强化招投标监管。跨行业责任联动,联合部门通过“双随机、一公开”系统进行随机抽取检查,对涉标项目市场主体开展全面监督检查;标后监管联动,按照“谁主管谁负责”的原则,联合区审计局、区住建局等相关职能部门负责对各类公共资源交易项目进行定期检查、日常监管;长效协同联动,结合区委巡察工作、干部培训等重要节点、关键环节,2024年组织开展招投标营商环境联席会议、招投标业务培训暨招标代理机构警示教育专题会议、公共资源交易协调会、工程建设项目招标工作相关交流学习,多渠道加强招投标活动监督管理。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
昆明市盘龙区政务服务管理局2024年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市盘龙区政务服务管理局2024年度收入合计13012225.56元。其中:财政拨款收入13012225.56元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。
与上年相比,收入合计减少70981.61元,下降0.54%。其中:财政拨款收入减少70981.61元,下降0.54%;上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入增加0元,增长0%。主要原因:2024年减少盘龙区不动产交易税收登记服务大厅金星办证点服务大厅租金预算收入(2023年7月不动产交易税收登记服务大厅金星办证点撤销,租金交至2023年7月止,2024年无该项目经费预算);为推动昆明市不动产登记中心交三桥办证点政务服务一体化管理工作,2024年10月昆明市不动产登记中心交三桥办证点划入昆明市盘龙区政务服务管理局一体化管理,新划转劳务派遣人员薪资于2024年10月起薪,因此“一窗式”人员工资较上年增加;同时增加不动产登记中心交三桥办证点大厅维护费用。
二、支出决算情况说明
昆明市盘龙区政务服务管理局2024年度支出合计13012225.56元。其中:基本支出11790642.14元,占总支出的90.61%;项目支出1221583.42元,占总支出的9.39%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。
与上年相比,支出合计减少72382.61元,下降0.55%。其中:基本支出增加7687191.00元,增长187.33%;项目支出减少7759573.61元,下降86.40%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。主要原因是:2024年年初预算将“一窗式”人员工资纳入基本支出预算,调整为工资福利费用经费,基本支出增加,项目支出减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障昆明市盘龙区政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11790642.14元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出11567099.99元,占基本支出的98.10%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费223542.15元,占基本支出的1.90%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障昆明市盘龙区政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1221583.42元。其中:基本建设类项目支出0元。
大楼维护费专项资金714770.97元,主要用于盘龙区政务服务中心、昆明市不动产登记大厅交三桥办证点两个大厅水费、电费、EMS免费邮寄费、通讯费和大厅设施日常维修(维护)费、大楼物业管理费等支出。
窗口工作专项经费75551.60元,主要用于盘龙区政务服务中心、昆明市不动产登记中心交三桥办证点两个大厅进驻窗口日常办公费、窗口办公设备耗材、维修(护)费等支出。
宣传工作经费专项经费56000.00元,主要用于党报服务指南、便民宣传手册等宣传资料印制、“一窗式”工作推进等政务服务相关宣传工作经费支出。
营商环境办工作经费70000.00元,主要用于营商环境建设日常工作经费支出。
公共资源交易服务中心工作经费专项经费286.85元,主要用于公共资源交易监督管理日常运转办公经费支出。
信息化设备维护专项经费13890.00元,主要用于盘龙区政务服务中心信息化设备维修、维护经费支出。
区政务服务中心设备维护费99000.00元,主要用于2023年度盘龙区政务服务中心信息化系统运维费经费支出。
区政务服务中心云服务经费178500.00元,主要用于2023年度盘龙区政务服务中心云服务租赁经费支出。
盘龙区2023年信创工作专项经费13584.00元,主要用于办公设备购置经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市盘龙区政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出13012225.56元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少70981.61元,下降0.54%,完成年初预算的95.88%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出11526564.18元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.58%,完成年初预算的94.71%。主要用于行政运行9613836.79元、事业运行996117.97元、一般行政管理事务916609.42,日常办公费、人员经费、公用经费的保运转支出;造成预算差异的主要原因是2024年我单位人员发生变化,退休2名人员,基本支出减少。
2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出304974元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%,完成年初预算的97.25%。主要用于信息化设备运维、云服务租赁、设备购置支出;造成预算差异的主要原因2024年信息化设备维护费用支出减少。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出605495.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%,完成年初预算的141.13%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出;造成预算差异的主要原因2024年昆明市盘龙区政务服务管理局退休2人,增加职业年金记实支出。
9.卫生健康(类)支出272873.91元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%,完成年初预算的87.90%。主要用于行政事业单位医疗保险支出;造成预算差异的主要原因主要原因2024年昆明市盘龙区政务服务管理局退休2人,医疗保险缴费支出减少。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出302318元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%,完成年初预算的87.06%。主要用于住房公积金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是2024年昆明市盘龙区政务服务管理局退休2人,住房公积金缴费支出减少。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元,决算为0元,完成年初预算的0%;上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务接待费支出年初预算为20000元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0元,较上年增加0元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,支出决算较上年增加0元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车运行维护费支出年初预算为0元,决算为0元;公务接待费支出年初预算为20000元,决算为0元,完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是没有发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0元上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0元较上年增加0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算支出决算与上年持平,无增减变化,主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数与2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数一致,2024年与2023年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市盘龙区政务服务管理局2024年机关运行经费支出223542.15元,比上年增加14187.15元,增长6.78%,主要原因是2024年昆明市盘龙区政务服务管理局对2017年-2022年档案开展了数字化加工,办公经费支出增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出,包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。
三、国有资产占用情况
截至2024年末,昆明市盘龙区政务服务管理局资产总额262446.31元,其中,流动资产29627.17元,固定资产228321.05元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产4498.09元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1474455.58元,其中固定资产减少42678.98元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,其中:授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市盘龙区政务服务管理局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53010300169901111
2024年度部门决算公开表样(决算报表部分)


