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索引号: 015119151-202511-103660 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市盘龙区人民政府办公室 发布日期: 2025-11-10 15:12
名 称: 昆明市第十一幼儿园2024年度部门决算
文号: 关键字:

昆明市第十一幼儿园2024年度部门决算

发布时间:2025-11-10 15:12
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监督索引号53010300136003801000

昆明市第十一幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

3-6周岁幼儿实施保育和教育,促进幼儿体、智、德、美和谐发展,认真完成一级三等公办幼儿园的社会效应及教育职能。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置7个内设机构,包括园长室、党支部、行政办公室、保健室、财务室、工会、教学班。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区教育体育局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员15人,机关和事业工人0;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24离休0人,退休24年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)根据上级教育部门的要求和本园的实际,制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

(二)合理使用各项经费,有计划地搞好幼儿园建设。

(三)督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施,组织总结交流教学经验。

(四)开展教研活动和课题研究,进行教育改革,推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果,提高教育质量。

(五)开展多项活动,有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

(六)认真完成幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

(七)保障幼儿一日三餐一午点的饮食,做到科学营养、合理安排。

(八)建立家园联系制度,采取适当的形式与家长沟通,研究幼儿教育对策,实现家园共育。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

单位2024年度无政府性基金预算财政拨款,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

单位2024年度无一般公共预算“三公”经费,《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市第十一幼儿园2024年度收入合计4604517.90。其中:财政拨款收入4604517.90,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入0.00,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计增加83142.18元,增长1.84%。其中:财政拨款收入增加112804.98元,增长2.51%上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少29662.80元,下降100.00%主要原因是在其他收入上减少了,社会保障和就业支出收入减少了。

二、支出决算情况说明

昆明市第十一幼儿园2024年度支出合计4642127.04。其中:基本支出4070001.27,占总支出的87.68%;项目支出572125.77,占总支出的12.32%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加114668.12元,增长2.53%。其中:基本支出增加58084.15元,增长1.45%;项目支出增加56583.97元,增长10.98%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%主要原因是在支出上更有计划性能降低支出,合理安排。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市第十一幼儿园机构正常运转的日常支出4070001.27其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3879687.88元,占基本支出的95.32%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费190313.39元,占基本支出的4.68%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市第十一幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出572125.77其中:基本建设类项目支出0.00

安保人员服务经费项目经费72250元,主要用于安保人员,确保了教学教育教学及管理的正常实施。

党建工作经费项目经费1200元,主要用于党员活动的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市第十一幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出4604517.90,占本年支出合计的99.19%。与上年相比增加112804.98元,增长2.51%,完成年初预算的101.05%主要原因是薪级工资及岗位工资增加,社保定额变动,公积金基数增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出3157346.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的68.57%,完成年初预算的99.46%。主要用于主要用于学前教育支出造成预决算差异的主要原因是薪级工资及岗位工资增加。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出832168.63元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.07%,完成年初预算的111.44%主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出造成预决算差异的主要原因是社保定额的增加及退休人员增加。

9.卫生健康(类)支出333703.86占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%,完成年初预算的97.63%,主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助缴费造成预决算差异的主要原因是社保定额变动。

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出281299.00占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%,完成年初预算的95.80%主要用于住房公积金缴费造成预决算差异的主要原因是公积金基数增加。

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,;支出决算较上年增加 0.00元,上年无此项支出

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出预算为0.00,决算为0.002024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支;公务用车运行维护费支出决算增加0.00上年无此项支;公务接待费支出决算增加0.00上年无此项支,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0元,上年无此项支;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0元,主要原因本单位无此项支

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明市第十一幼儿园2024年机关运行经费支出0.00比上年增加0.00,增长0.00%。主要原因我单位为非参公管理的事业单位,故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,昆明市第十一幼儿园资产总额441835.28元,其中,流动资产170907.74元,固定资产270801.58元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产125.96元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少98789.92,其中固定资产增加2800。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0

国有资产占有使用情况表详见附表)









三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额139875.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出139875.00元。授予中小企业合同金额139875.00元,其中:授予小微企业合同金额139875.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2024年无其它重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53010300136003801111

昆明市第十一幼儿园20251030055659811