昆明市盘龙区拓东第一小学2024年度部门决算
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昆明市盘龙区拓东第一小学2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
负责依法制定学校章程,并按照章程自主管理。
负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。
负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核、考试等。
负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。
负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动,依法聘任、解聘有关教师和其他职工。
负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分教师和其他职工。
负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,改善办学条件。
负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位内设机构6个,包括:校长室、工会、教导处、总务处、办公室、少先队大队部。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为昆明市盘龙区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员49人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人(离休0人,退休46人)。年末学生1078人。年末遗属2人。车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
我单位严格按照核准登记的业务范围开展活动,现将有关情况报告如下:
(一)学校党建工作开展情况
2024年度,学校党支部围绕党史学习教育,按照中央和省市区委统一部署要求,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要根本任务,增强“四个意识”,坚定“四个信念”、做到“两个维护”,推动党支部全面从严治党。按照上级党建工作部署及《盘龙区教育局2024年党建目标考核责任书》的要求,围绕学校教育教学及“联大精神代代传 承德励志现彩虹”的党建品牌创建中心工作,巩固学校党支部“昆明市四星级党支部”开展落实工作,以加强党的执政能力建设为主线,以建设高素质干部队伍和教师队伍为关键,开拓创新,实事求是,切实加强和改进党的思想、组织和作风建设,使学校党建工作提升到一个更高的水平,为学校健康、持续、稳步发展提供强有力的思想保证和组织保证。
(二)工作重点
1.深入开展党史学习教育
2024年,为了继续深入开展党史学习教育,党支部结合学校是西南联大工学院旧址的人文条件,通过联大精神的传承教育,对全校师生及家长进行了多方位的党史专题教育活动。利用国旗下展示、班队活动、红领巾广播站、开学第一课等载体进行了联大精神和拓一校史的宣讲。
2.深挖联大精神内涵,突显学校办学风格
学校现址曾经是西南联大工学院的旧址,西南联大“刚毅坚卓”的校训,激励着我们教师治学和学生学习的态度,激发着全校师生坚忍不拔的人格精神塑造,从而形成我校独特的传承优秀文化的办学风格。因此,“传承”便成为我们发展的根基和主旋律。“承德励志”即成为了鞭策着我们拓一人努力进取的校训,“承德励志”的校训既有历史的厚重感,也有极其强烈的现实时代感!在这一理念的牵引下,通过开展党支部的党史学习教育专题活动、少先队的“红领巾党史宣讲团”活动,德育处的“拓东之源”“联大之根”“大山之魂”系列活动,力求让全校教师、全校学生、全校家长铭记奋斗的历史、铭记立校的根基、铭记曾经的辉煌!
3.进一步加强党风廉政建设
增强学校反腐倡廉的实效性,着力加强四个方面的工作力度:一是加大反腐倡廉教育力度,教育党员教师牢固树立正确的事业观、工作观、政绩观;二是加强落实党风廉政建设责任制力度,强化责任追究;三是加强对制度的执行力度,以贯彻落实中纪委“七个不准”专项工作为抓手,重点加强对党风廉政建设责任制和“三重一大”制度的执行,使领导干部自觉担负起“一岗双责”的职责。
4.加强党内民主建设
深入贯彻落实十九届历次全会精神,加强民主建设。一是保障党的民主权利;二是有序构建党内民主的制度体系,完善党内民主的基本制度,参与学校重大决策、参加重要干部推荐和民主评议等,保障党员能充分行使参与权;三是健全党内机制,充分落实党员的监督权,通过召开党员大会,民主生活会,民主测评等多种形式,让党员民主评议形成有效约束机制。
5.进一步加强工、少、妇组织建设
进一步加强党的领导,积极发挥工会、少先队和妇委会等群众组织的政治优势,支持他们发挥组织群众、引导群众、服务群众的作用。深入开展“关注生命两端”活动,在重阳节来临之际,支部书记刘兰英同志亲自带队,组织党支部、工会多次对老教师、老党员进行慰问。进一步指导少先队工作,把少先队凝聚在党组织周围,教育引导孩子们安心学习,为学校的安定稳定和建设发展作出贡献。
(三)学校行政工作开展情况
1.班子成员团结协作
根据分工,明确职责,分清角色,能够主动地创造性地完成自己的分管工作。利用每周一的校务会及行政会对自己工作进行研究,真正做到了大事集体研究确定校长末尾表态。领导班子成员能够严格要求自己,廉洁自律,坚持和贯彻民主集中制原则,认真实施校务公开和财务公开人事公开,学校大笔开支、人事管理等重要事项,形成的决定由校长末尾表态后再由部门进行实施完成。把三重一大会议制度落到实处。
2.教育与安全工作两手抓两手都有力
教导教务师训安全分管大事小事都有讨论,做到信息通畅对称。学校利用常规课堂开展德育工作及安全教育,在教育活动的同时抓了学生日常行为习惯的养成,用安全教育德育教育进一步规范了学生的活动常规及课党常规可以说是一举两得。学校也利用政治学校时间带领老师学习法律,法规,请法律顾问进行培训,让教师们明确了自己权力及义务,更好的开展教育活动。利用安全演练在学习安全逃生基础上也加强了校园治安,排除了一些安全隐患,保障学校的安全同时也不忽视教学。
3.深化教研,优化教学
学校以校本教研为突破口,开展多方位多层次多学科扎实有效的教研活动,加大了教学研究的力度,提升了教学的效果。真正做到了以校为本,让教研根植于教学实践,让课题研究引领课堂方向。成立听课小组随机深入课堂听课,面对面探讨如何转变观念,优化课堂教学结构,使教学体现时代特征,溢放时代气息。组织参与上级教育主管部门组织的教师基本功大赛,进一步校本培训和校本教研。本年度教师参加校内外培训300多人次,既提高了业务能力又增长了专业知识。促进青年教师成长,提升青年教师专业素质。以区、市教坛新秀、骨干教师、学科带头人评选为契机,派出多位位青年教师参加评选。石程琳、肖玲、李艳三位老师分别获得了学科带头人和骨干教师的称号,极大推动了青年教师专业成长。注重教学骨干的传帮带,学校有着18位市区级学科带头人和骨干教师,这些骨干在学校各项工作中都发挥了带头辐射作用。
(四)学校年度获奖情况
2022全国生态文明教育特色学校
2021年度国际垃圾减量活动优秀参与学校
西南联大工学院旧址被列入云南省委宣传部“五个故事”资源库
昆明市中小学生游泳比赛团体第三名
盘龙区中小学生游泳比赛团体第二名
盘龙区中小学生游泳比赛体育道德风尚奖
代表区教育工委迎接市教育工委的意识形态交叉检查
盘龙区民族团结示范单位
学校鼓号队代表全区参加盘龙区六一节表彰大会
盘龙区36届学生艺术节优秀组织奖
盘龙区36届学生艺术节合唱一等奖
盘龙区少先队优秀雏鹰大队
盘龙区“喜迎党的二十大——云岭师生说”理论宣讲比赛一等奖
新命名区级学科带头人2名、区级骨干教师1名
盘龙区第三十六届学生艺术节小学生合唱一等奖
文明城市创建复查点位学校
一名少先队员作为区少工委委员参加区少代会
一人抽调参与民办学校年检工作
一人抽调协助体育网点生考试裁判工作
一人抽调参加国家质量检测督学工作
三位老师成功献血
十余篇论文、教学设计在国家级刊物发表
(五)存在的问题
1.推广运用“云岭先锋”客户端方面
20名在职党员全部安装了“云岭先锋”APP,但是8名退休党员因年龄大,不会使用智能手机,还完全没有安装。“云岭先锋”APP的使用仍停留在按要求完成,网上党支部和在线开展党组织活动还没有形成特色。
2.在落实谈心谈话制度方面
党员与党员之间开展经常性谈心谈话没有具体落实。
3.召开组织生活会方面
党员开展批评和自我批评不够透彻,没有充分体现“政治性、时代性、原则性、战斗性”。
(六)下一步工作打算
加强理想信念教育和党性锻炼,进一步强化“四个意识”,在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,把党员的智慧和力量凝聚到落实区委决策部署上来,为我区教育事业提供坚强保障,继续在党员教师中开展“云岭红烛.育人先锋”工作,带领我校全体教师继续为我校的教育事业奋发拼搏。加强云岭先锋APP的使用。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
昆明市盘龙区拓东第一小学没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
昆明市盘龙区拓东第一小学没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入资金安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
昆明市盘龙区拓东第一小学没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入,也没有使用财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费资金安排的支出,故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
昆明市盘龙区拓东第一小学没有一般公共预算“三公”经费收入,也没有使用一般公共预算“三公”经费资金安排的支出,故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市盘龙区拓东第一小学2024年度收入合计16765076.01元。其中:财政拨款收入16290620.51元,占总收入的97.17%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入474455.50元,占总收入的2.83%。
与上年相比,收入合计增加2586809.49元,增长18.24%。其中:财政拨款收入增加2914082.49元,增长21.79%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少327273.00元,下降40.82%。主要原因是:收到昆明市盘龙区教育体育局本级转拨下属学校(园)的财政性资金减少,因此导致2024年总收入比上年减少。
二、支出决算情况说明
昆明市盘龙区拓东第一小学2024年度支出合计16661015.20元。其中:基本支出11987299.88元,占总支出的71.95%;项目支出4673715.32元,占总支出的28.05%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加2212492.87元,增长15.31%。其中:基本支出增494109.00元,增长4.30%;项目支出增加1718383.85元,增长58.15%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.0元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因收到昆明市盘龙区教育体育局本级转拨下属学校(园)的财政性资金增加,因此导致2024总支出比上年增加。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障昆明市盘龙区拓东第一小学机构正常运转的日常支11987299.88元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出11261237.58元,占基本支出的93.94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费726062.30元,占基本支出的6.06%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障昆明市盘龙区拓东第一小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4673715.32元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
小学教育项目经费502973.53元,主要用于用于学校用于教学相关的办公支出、校园环境改善、校园文化建设、学生校方责任险购买等支出。
其他普通教育项目经费642737.76元,主要用于安保人员费用、教师继续教育费用、党建活动、校园文化活动、学生课后服务等费用的支出。
设施设备项目重点工程款专项资金项目经费3528004.03元,主要用于学校设施设备采购相关费用支出
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市盘龙区拓东第一小学2024年度一般公共预算财政拨款支出16290620.51元,占本年支出合计的97.78%。与上年相比增加2914082.49元,增长21.79%,完成年初预算的130.57%。主要原因是2024年新招1名教师,转正1名教师,聘用制教师9人费用和生均公用经费由项目经费转为基本支出经费因此导致2024年总支出比上年增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出12656126.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.69%。完成年初预算的143.58%。主要用于工资和福利支出10238178.18元,商品和服务支出2417948.77元。造成预决算差异的主要原因是2024年新招1名教师,转正1名教师,聘用制教师9人费用和生均公用经费由项目经费转为基本支出经费因此导致2024年总支出比上年增加。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1854531.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.38%,完成年初预算的99.27%,主要用于养老保险及职业年金等的支出;造成预决算差异的主要原因是费用按实际支出,2024年退休教师人员减少1人。
9.卫生健康(类)支出933954.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%,完成年初预算的98.28%。主要用于医疗保险费用等的支出;造成预决算差异的主要原因是:医疗保险费用按实际支出,2024年退休教师人员减少1人。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出846008.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%,完成年初预算的100.33%。主要用于住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是:2024年年底进行公积金基数调整。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,支出决算较上年增加0元,上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算上年无此项支出;公务用车购置费支出决算上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出;公务接待费支出决算上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,年初无预算安排,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算上年无此项支出,年初无预算安排。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市盘龙区拓东第一小学2024年机关运行经费支出0.00万元,比上年增加0元,增长0%,主要原因是:昆明市盘龙区拓东第一小学无任何机关运行经费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,昆明市盘龙区拓东第一小学资产总额3255919.56元,其中,流动资产220121.76元,固定资产2881730.21元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产154067.59元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加501884.61元,其中固定资产增加284408.82元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额3739204.03元,其中:政府采购货物支出3528004.03元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出211200.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出,
生均公用经费:是指当年用于教育支出总和中扣除人员经费支出之后的部分除以当年在校平均学生人数得出的平均支出数。它是反映教育维持和发展状况总体保障水平的一个指标。
一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
监督索引号53010300136002401111
2024年度部门决算公开表样(拓东一小)20251031052537200



