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索引号: 015119151-202511-103672 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市盘龙区人民政府办公室 发布日期: 2025-11-10 16:26
名 称: 昆明市盘龙区云波小学2024年度部门决算
文号: 关键字:

昆明市盘龙区云波小学2024年度部门决算

发布时间:2025-11-10 16:26
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监督索引号53010300136005201000

昆明市盘龙区云波小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。努力把学校建设成为教学质量高、教育手段新、教学环境美、办学特色鲜明、整体质量一流的示范学校。具体负责云波小学范围内义务教育阶段小学教育教学工作。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

单位共设置5个内设机构,包括:行政办公室、教教学科研中心、后勤保障中心、学生发展中心、工会。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区教育体育局的二级预算单位,纳入2024年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员102人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员102人,机关和事业工人0;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员15人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人离休0人,退休25年末学生2199人。年末遗属1人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度云波小学为满足学校日常办公需求及学校相关教育教学活动的顺利开展,通过政府采购流程购买了保安保洁绿化服务,并对学校升旗台、阅览室、舞蹈教室进行修缮改造。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

   本单位2024年度无政府性基金收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无“三公”经费,行政参公单位机关运行经费,《“三公”经费,行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算“三公”经费,《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区云波小学2024年度收入合计24286064.36。其中:财政拨款收入23561737.36,占总收入的97.02%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入724327.00,占总收入的2.98%。

与上年相比,收入合计减少742850.91元,下降2.97%。其中:财政拨款收入减少240681.71元,下降1.01%上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少502169.20元,下降40.94%主要原因是:云波小学2024年度学教师人数减少及义务教育课后服务收费减少

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区云波小学2024年度支出合计24370537.72。其中:基本支出21867868.38,占总支出的89.73%;项目支出2502669.34,占总支出的10.27%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少1100722.97元,下降4.32%。其中:基本支出增加824158.43元,增长3.92%;项目支出减少1924881.40元,下降43.48%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%主要原因云波小学2024年度学生人数增加,导致基本支出增加;采购金额减少、上级拨款渠道改变,导致项目支出减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区云波小学机构正常运转的日常支出21867868.38其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出20787660.66元,占基本支出的95.06%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1080207.72元,占基本支出的4.94%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区云波小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2502669.34其中:基本建设类项目支出0.00

序号

项目名称

预算确定数

执行数

执行率

1

城乡义务教育阶段学校公用经费中央专项资金

899,577.98

899,577.98

100%

2

城乡义务教育阶段家庭经济困难(小学)学生生活补助专项资金

32,812.50

32,812.50

100%

3

义务教育课后服务省级补助资金

192,664.28

192,664.28

100%

4

非同级财政拨款

817,951.48

808,800.36

99%

5

安保人员经费

252,875.00

252,875.00

100%

6

学科带头人骨干教师经费

3,400.00

3,400.00

100%

7

党建工作经费

4,000.00

4,000.00

100%

8

中小学教师继续教育经费

208,575.00

208,575.00

100%

9

中小学心理健康教育示范学校补助经费

49,964.22

49,964.22

100%

10

校园警务室建设资金

50,000.00

50,000.00

100%

合计

2511820.46

2502669.34

99%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区云波小学2024年度一般公共预算财政拨款支出23561737.36,占本年支出合计的96.68%。与上年相比增加63078.69元,增长0.27%,完成年初预算的100.97%主要原因云波小学2024年度学生人数增加及上级拨款渠道改变

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出18338847.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.83%,完成年初预算的105.97%。主要用于教育教学工作造成预决算差异的主要原因是2024年上级拨款渠道改变

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出2128470.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%,完成年初预算的82.54%。主要用于缴纳在职教师失业保险、工伤保险、养老保险造成预决算差异的主要原因是2024年教师人数减少。

9.卫生健康(类)支出1371577.91占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%,完成年初预算的79.23%。主要用于缴纳在职教师医疗保险造成预决算差异的主要原因是2024年教师人数减少。

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出1722842.00占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%,完成年初预算的100.17%主要用于缴纳在职教师公积金造成预决算差异的主要原因是调整2024年公积金缴纳基数。

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为0,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%  

因公出国(境)费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年增加0元上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0元较上年增加0元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0,支出决算为0元,支出决算较上年增加0元,上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0,决算为0;公务用车购置费支出预算为0,决算为0;公务用车运行维护费支出预算为0,决算为0;公务接待费支出预算为0,决算为0

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0元较上年增加0元,上年无此项支出一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区云波小学2024年机关运行经费支出0比上年增加0,增长0%主要原因昆明市盘龙区云波小学不属于行政单位,没有机关运行经费可以使用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,昆明市盘龙区云波小学资产总额4022404.29元,其中,流动资产80217.46元,固定资产3885946.83元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产56240元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少335840.06,其中固定资产增加34180.13。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0

国有资产占有使用情况表详见附表)









三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额600089.78元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出600089.78元。授予中小企业合同金额600089.78元,其中:授予小微企业合同金额600089.78元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

4.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

6.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53010300136005201111

2024年度部门决算公开表样(决算报表部分)20251031112811125