盘龙区信访局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(整改)
盘龙区信访局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市盘龙区信访局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.2万元,支出决算为20.96万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为20.96万元,完成预算的:100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加18.24万元,增长1048.27%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加18.24万元,增长/下降1048.27%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是购置车辆。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出20.96万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出20.96万元。其中:
公务用车购置支出20.96万元,购置车辆1辆,在编车辆1辆。
3.公务接待费支出0万元。其中:
国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
| “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
| 公开09表 | |||
| 编制单位: | 单位:万元 | ||
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
| (一)支出合计 | 2 | 2.0182 | 1.03 |
| 1.因公出国(境)费 | 3 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 2.0182 | 1.03 |
| (1)公务用车购置费 | 5 | ||
| (2)公务用车运行维护费 | 6 | 2.0182 | 1.03 |
| 3.公务接待费 | 7 | 1 | 0 |
| (1)国内接待费 | 8 | 1 | |
| 其中:外事接待费 | 09 | 0 | |
| (2)国(境)外接待费 | 10 | 0 | |
| (二)相关统计数 | 11 | 0 | 0 |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | 0 | |
| 2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | 0 | |
| 3.公务用车购置数(辆) | 14 | 0 | 1 |
| 4.公务用车保有量(辆) | 15 | 0 | 1 |
| 5.国内公务接待批次(个) | 16 | 0 | |
| 其中:外事接待批次(个) | 17 | 0 | |
| 6.国内公务接待人次(人) | 18 | 0 | |
| 其中:外事接待人次(人) | 19 | 0 | |
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | 0 | |
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | 0 | |
| 二、机关运行经费 | 22 | 0 | |
| (一)行政单位 | 23 | 0 | |
| (二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | 0 | |
| 注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 | |||
| 2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 | |||
盘龙区信访局2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表


