2024年盘龙区区本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表
2024年盘龙区区本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2023年预算数 | 2024年预算数 | 比上年增、减情况 | |
增、减金额 | 增、减幅度 | |||
合计 | 885.4896 | 858.9149 | -26.5747 | -3.00% |
1.因公出国(境)费 | 40.0000 | 40.0000 | 0.0000 | 0.00% |
2.公务接待费 | 97.4096 | 94.3882 | -3.0214 | -3.10% |
3.公务用车购置及运行费 | 748.0800 | 724.5267 | -23.5533 | -3.15% |
其中:(1)公务用车购置费 | 80.0000 | 80.0000 | 0.0000 | 0.00% |
(2)公务用车运行费 | 668.0800 | 644.5267 | -23.5533 | -3.53% |
注: 一、 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 二、“三公”经费增减变化原因说明:1.2024年盘龙区“三公”经费预算858.9149万元,比上年预算数减少26.5747万元,下降3.00%,其中:因公出国(境)经费40.0000万元,与上年预算数持平;2.公务接待费94.3882万元,比上年预算数减少3.0214万元,下降3.10%;3.公务用车购置及运行费724.5267万元,比上年预算数减少23.5533万元,下降3.15%(其中:公务用车购置费80.0000万元,与上年预算数持平;公务用车运行费644.5267万元,比上年预算数减少23.5533万元,下降3.53%)。 三、“三公”经费增减变化原因说明:1.盘龙区积极贯彻落实中央八项规定、厉行勤俭节约和过紧日子要求,“三公”经费预算只减不增,强化公务接待管理,公务接待预算减少;2.公务用车运行费减少,主要是部分单位公务用车运行维护成本减少。 |