昆明市盘龙区商务和投资促进局2026年部门预算公开
昆明市盘龙区商务和投资促进局
2026年预算公开目录
第一部分 昆明市盘龙区商务和投资促进局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市盘龙区商务和投资促进局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市盘龙区商务和投资促进局
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市、区发展经济的有关法律、法规和方针、政策;参与制定并实施全行业产业发展规划;协调区域经济运行中的重大问题并向区委、区政府提出工作意见和建议。负责全区各种经济成分企业开展经济活动的宏观管理和服务;负责全区经济运行态势和重要产品供求状况的监测,综合分析经济信息并向有关部门通报。
2.贯彻执行国家、省、市、区有关商贸经济发展的法规、方针、政策;监测分析全区市场运行情况;组织商务领域消费促进工作;配合做好商品流通的行业监督和安全生产检查;按分工做好生活必需品市场监测工作;参与规范商务市场经济秩序工作;共同推动商务领域信用建设;执行市商务药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策;配合推进商务诚信建设。
3.贯彻执行国家、省、市、区关于楼宇经济、总部经济发展的方针政策;参与拟定全区楼宇经济发展的实施方案;负责管理、指导和综合协调全区各部门、街道楼宇经济(总部经济)发展,负责全区楼宇经济(总部经济)工作考核、奖励政策的拟定和实施;推动连锁经营等现代流通方式发展;促进部分批发、零售、餐饮业行业发展;负责全区成品油的行业规划布局、协调服务、供应保障等工作;负责做好对外贸易、对外经济工作。
4.贯彻执行国家、省、市、区关于招商引资、对外开放、经济合作的方针政策;参与拟定全区招商引资、对外开放、经济合作的实施方案、中长期规划和有关政策,并负责组织实施;负责提供相关投资政策咨询服务;贯彻国家、省市外资管理和促进的战略、方针、政策;负责盘龙区利用外资工作机制建设;指导推进各部门、街道开展利用外资工作;负责区招商引资考核办公室的日常工作,研究提出年度全区内资工作目标及分解建议;负责全区招商引资工作考核、奖励政策的拟定;负责对全区各部门、街道招商引资指标任务的考核、认定、奖惩等工作;负责做好招商引资项目的跟踪服务、投资商接待、接洽,及对外来投资的综合服务工作;组织、筹备、参与各类招商引资活动;做好招商引资项目落地的综合协调服务工作。
5.负责本行业领域的安全生产监管工作。
6.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
(二)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:办公室(老干科、人财科)、市场建设和运行调节科、都市经济发展科、投资管理科、投资促进科。
所属单位2个,分别是:
1.昆明市盘龙区招商引资服务中心
2.昆明市盘龙区商业网点建设管理处
(三)重点工作概述
2026年,昆明市盘龙区商务和投资促进局在区委、区政府的领导下,重点开展以下工作:1.攻坚甲级楼宇品质,对接市楼促会,精准服务潜力楼宇申报,力争超甲级、甲级楼宇数量全市领先;2.打造特色主题楼宇,探索物贸、数字出海、直播电商等细分领域特色载体,构建“楼宇+商圈+街巷”活力生态,招引高能级企业,推动传统商贸数字化转型;3.打造消费新场景,推进夜经济、首发经济等试点建设,培育尚义街等特色街区;4.强化政策引导与服务,组织企业申报资金,开展走访调研,协助解决实际困难;5.持续开展促消费活动,聚焦大宗消费发力,支持新业态发展,培育本土品牌,优化批发业结构,引入新兴品类龙头企业;6.攻坚企业培育与招商,建立潜力企业名录,推动达标企业应统尽统,“一企一策”帮扶重点企业,聚焦“9+N”产业链,运用“项目跟踪服务办理单”和“月度专报”推动项目落地,对接省市部门获取投资信息;7.加大惠企政策宣传与兑现力度,及时解决企业诉求,支持企业技术创新、产品升级与市场拓展,推进甲级、超甲级楼宇申报,以高品质载体推动产业集聚。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制22人,其中:行政编制14人,工勤人员编制1人,事业编制7人。在职实有20人,其中: 财政全额保障20人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 46人,其中: 离休 0人,退休 46人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入8,598,682.30元,其中:一般公共预算8,598,682.30元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年部门财务总收入10,501,046.00元对比减少1,902,363.70元,下降18.12%,主要原因是:项目资金减少造成预算数较上年减少。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入8,598,682.30元,其中:本年收入8,595,682.30元,上年结转收入3,000.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款8,595,682.30元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年部门财政拨款收入10,501,046.00元对比减少1,902,363.70元,下降18.12%,主要原因是:项目资金减少造成预算数较上年减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出8,598,682.30元。财政拨款安排支出8,598,682.30元,其中:基本支出6,303,905.00元,与上年基本支出6,632,765.00元对比减少328,860.00元,下降了4.96%,主要原因是在职人员及离退休人员人数比上年减少造成基本支出预算数较上年减少;项目支出2,294,777.30元,与上年项目支出3,868,281.00元对比减少1,573,503.70元,下降了40.68%,主要原因是项目经费预算较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:
1.201-13-01“一般公共服务支出(类)-商贸事务(款)-行政运行(项)”支出2,838,723.00元,主要用于单位的行政基本支出。
2.201-13-02“一般公共服务支出(类)-商贸事务(款)-一般行政管理事务(项)”支出649,147.10元,主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.201-13-08“一般公共服务支出(类)-商贸事务(款)-招商引资(项)”支出230,990.20元,主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
4.201-13-50“一般公共服务支出(类)-商贸事务(款)-事业运行(项)”支出945,374.00元,主要用于单位的事业基本支出。
5.208-05-01“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-行政单位离退休(项)”支出1,159,200.00元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
6.208-05-02“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-事业单位离退休(项)”支出122,400.00元,主要用于事业单位开支的离退休经费。
7.208-05-03“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-离退休人员管理机构(项)”支出11,640.00元,主要用于离退休人员管理机构的支出。
8.208-05-05“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)”支出400,560.00元,主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.210-11-01“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项)”支出136,304.00元,主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
10.210-11-02“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-事业单位医疗(项)”支出58,416.00元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。
11.210-11-03“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助(项)”支出268,460.00元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12.210-11-99“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-其他行政事业单位医疗支出(项)”支出37,748.00元,主要是其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13.213-05-99 “农林水支出(类)-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)”支出1,400,000.00元,主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
14.216-99-99“商业服务业等支出(类)-其他商业服务业等支出(款)-其他商业服务业等支出(项)”支出3,000.00元,主要用于培育限上批零住餐企业扶持奖励资金的支出。
15.221-02-01“住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)”支出336,720.00元,主要用于行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
昆明市盘龙区商务和投资促进局2026年无对下专项转移支付情况。
(一)与中央配套事项
2026年昆明市盘龙区商务和投资促进局部门预算中无与中央配套事项。
(二)与省级配套事项
2026年昆明市盘龙区商务和投资促进局部门预算中无与省级配套事项。
(三)按既定政策标准测算补助事项
2026年昆明市盘龙区商务和投资促进局部门预算中无按既定政策标准测算补助事项。
(四)经济社会事业发展事项
2026年昆明市盘龙区商务和投资促进局部门预算中无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额4,950.00元,其中:政府采购货物预算4,950.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市盘龙区商务和投资促进局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,300.00元,较上年增加0元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昆明市盘龙区商务和投资促进局2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
原因分析:昆明市盘龙区商务和投资促进局2026年无因公出国(境)计划,所以因公出国(境)费与上年相比无变化。
(二)公务接待费
昆明市盘龙区商务和投资促进局2026年公务接待费预算为42,300.00元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为45次,共计接待450人次。
原因分析:昆明市盘龙区商务和投资促进局2026年公务接待费预算与上年度预算数一致,所以公务接待费预算与上年相比无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
昆明市盘龙区商务和投资促进局2026年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
原因分析:昆明市盘龙区商务和投资促进局2026年无公务用车购置及运行维护费计划,所以公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年我部门重点项目预算绩效目标涉及5个项目资金共2,291,777.30元,项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、相关内容完整,确保2026年项目预算支出绩效目标如期完成。
(一)“招商引资工作专项经费”年初预算230,990.20元,绩效目标:负责管理、指导和综合协调全区招商引资工作;负责做好招商引资项目的跟踪服务、投资商接待、接洽,及对外来投资的综合服务工作;组织、筹备、参与各类招商引资活动。负责做好招商引资项目征集、包装等招商引资基础项目库的建设和管理工作、负责宣传推介和对外发布重点招商引资项目,负责跟踪、督办和协调全区签约项目的跟踪服务工作,负责提供相关投资咨询服务工作,负责协调组织、筹备、参与各类招商引资活动,负责营造、宣传、推介盘龙区投资环境相关工作。
(二) “盘百大楼资产托管财政补助经费”年初预算371,107.10元,绩效目标:按全年预算执行进度及时足额将工作经费拨给区商业网点建设管理处,保证其人员、机构正常运转,促进全区社会商业网点的发展。
(三)“昆迪合作项目帮扶专项资金”年初预算1,400,000.00元,绩效目标:继续加强昆明市、区县及有关部门结对迪庆州、市县及有关部门的对口帮扶机制,继续维持昆明市级及盘龙区重点帮扶香格里拉市,盘龙区2026年安排昆迪对口帮扶专项资金1,400,000.00元。昆明市、迪庆州两地党委、政府始终把保障和改善民生放在首要位置,聚焦教育、卫生、养老、文化、体育、社会保障、政务服务、人居环境综合整治等领域,坚持互帮互助,推动民生福祉持续改善,促进昆迪友好合作向纵深发展。
(四)“楼宇总部经济工作经费”年初预算278,040.00元,绩效目标:进一步建立标准化统计体系,通过精准化摸排手段掌握楼宇基础信息;锚定楼宇特色化发展方向,集中优势资源进行重点培育,对楼宇进行产业分析;打造楼宇专业化基层服务队伍;全面梳理入驻企业,筑牢楼宇税源保障防线;精准助力楼宇招商工作;支付盘龙区加油站数据信息实施采集系统项目进度款;推动盘龙区楼宇总部经济工作再上新台阶。
(五)“离退休干部党组织建设经费”年初预算11,640.00元,绩效目标:进一步加强和改进离退休干部工作,做好我单位2026年离退休干部党组织工作及人员经费保障工作。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.“三公”经费:指用财政拨款支出的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市盘龙区商务和投资促进局2026年机关运行经费安排572,460.00元,与上年610,467.00元对比减少了38,007.00元,下降了6.23%,主要原因是:在职人员比上年减少。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市盘龙区商务和投资促进局2026年委托业务费安排0元,与上年400,000.00元对比减少了400,000.00元,下降100.00%,主要原因是:项目经费预算较上年减少。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,昆明市盘龙区商务和投资促进局资产总额3,601,386.53元,其中,流动资产3,451,866.24元,固定资产149,520.29元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少270,492.37元,其中固定资产减少50875.09元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。
昆明市盘龙区商务和投资促进局
2026年预算公开目录
第一部分 昆明市盘龙区商务和投资促进局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市盘龙区商务和投资促进局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市盘龙区商务和投资促进局
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市、区发展经济的有关法律、法规和方针、政策;参与制定并实施全行业产业发展规划;协调区域经济运行中的重大问题并向区委、区政府提出工作意见和建议。负责全区各种经济成分企业开展经济活动的宏观管理和服务;负责全区经济运行态势和重要产品供求状况的监测,综合分析经济信息并向有关部门通报。
2.贯彻执行国家、省、市、区有关商贸经济发展的法规、方针、政策;监测分析全区市场运行情况;组织商务领域消费促进工作;配合做好商品流通的行业监督和安全生产检查;按分工做好生活必需品市场监测工作;参与规范商务市场经济秩序工作;共同推动商务领域信用建设;执行市商务药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策;配合推进商务诚信建设。
3.贯彻执行国家、省、市、区关于楼宇经济、总部经济发展的方针政策;参与拟定全区楼宇经济发展的实施方案;负责管理、指导和综合协调全区各部门、街道楼宇经济(总部经济)发展,负责全区楼宇经济(总部经济)工作考核、奖励政策的拟定和实施;推动连锁经营等现代流通方式发展;促进部分批发、零售、餐饮业行业发展;负责全区成品油的行业规划布局、协调服务、供应保障等工作;负责做好对外贸易、对外经济工作。
4.贯彻执行国家、省、市、区关于招商引资、对外开放、经济合作的方针政策;参与拟定全区招商引资、对外开放、经济合作的实施方案、中长期规划和有关政策,并负责组织实施;负责提供相关投资政策咨询服务;贯彻国家、省市外资管理和促进的战略、方针、政策;负责盘龙区利用外资工作机制建设;指导推进各部门、街道开展利用外资工作;负责区招商引资考核办公室的日常工作,研究提出年度全区内资工作目标及分解建议;负责全区招商引资工作考核、奖励政策的拟定;负责对全区各部门、街道招商引资指标任务的考核、认定、奖惩等工作;负责做好招商引资项目的跟踪服务、投资商接待、接洽,及对外来投资的综合服务工作;组织、筹备、参与各类招商引资活动;做好招商引资项目落地的综合协调服务工作。
5.负责本行业领域的安全生产监管工作。
6.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
(二)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:办公室(老干科、人财科)、市场建设和运行调节科、都市经济发展科、投资管理科、投资促进科。
所属单位2个,分别是:
1.昆明市盘龙区招商引资服务中心
2.昆明市盘龙区商业网点建设管理处
(三)重点工作概述
2026年,昆明市盘龙区商务和投资促进局在区委、区政府的领导下,重点开展以下工作:1.攻坚甲级楼宇品质,对接市楼促会,精准服务潜力楼宇申报,力争超甲级、甲级楼宇数量全市领先;2.打造特色主题楼宇,探索物贸、数字出海、直播电商等细分领域特色载体,构建“楼宇+商圈+街巷”活力生态,招引高能级企业,推动传统商贸数字化转型;3.打造消费新场景,推进夜经济、首发经济等试点建设,培育尚义街等特色街区;4.强化政策引导与服务,组织企业申报资金,开展走访调研,协助解决实际困难;5.持续开展促消费活动,聚焦大宗消费发力,支持新业态发展,培育本土品牌,优化批发业结构,引入新兴品类龙头企业;6.攻坚企业培育与招商,建立潜力企业名录,推动达标企业应统尽统,“一企一策”帮扶重点企业,聚焦“9+N”产业链,运用“项目跟踪服务办理单”和“月度专报”推动项目落地,对接省市部门获取投资信息;7.加大惠企政策宣传与兑现力度,及时解决企业诉求,支持企业技术创新、产品升级与市场拓展,推进甲级、超甲级楼宇申报,以高品质载体推动产业集聚。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制22人,其中:行政编制14人,工勤人员编制1人,事业编制7人。在职实有20人,其中: 财政全额保障20人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 46人,其中: 离休 0人,退休 46人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入8,598,682.30元,其中:一般公共预算8,598,682.30元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年部门财务总收入10,501,046.00元对比减少1,902,363.70元,下降18.12%,主要原因是:项目资金减少造成预算数较上年减少。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入8,598,682.30元,其中:本年收入8,595,682.30元,上年结转收入3,000.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款8,595,682.30元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年部门财政拨款收入10,501,046.00元对比减少1,902,363.70元,下降18.12%,主要原因是:项目资金减少造成预算数较上年减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出8,598,682.30元。财政拨款安排支出8,598,682.30元,其中:基本支出6,303,905.00元,与上年基本支出6,632,765.00元对比减少328,860.00元,下降了4.96%,主要原因是在职人员及离退休人员人数比上年减少造成基本支出预算数较上年减少;项目支出2,294,777.30元,与上年项目支出3,868,281.00元对比减少1,573,503.70元,下降了40.68%,主要原因是项目经费预算较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:
1.201-13-01“一般公共服务支出(类)-商贸事务(款)-行政运行(项)”支出2,838,723.00元,主要用于单位的行政基本支出。
2.201-13-02“一般公共服务支出(类)-商贸事务(款)-一般行政管理事务(项)”支出649,147.10元,主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.201-13-08“一般公共服务支出(类)-商贸事务(款)-招商引资(项)”支出230,990.20元,主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
4.201-13-50“一般公共服务支出(类)-商贸事务(款)-事业运行(项)”支出945,374.00元,主要用于单位的事业基本支出。
5.208-05-01“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-行政单位离退休(项)”支出1,159,200.00元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
6.208-05-02“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-事业单位离退休(项)”支出122,400.00元,主要用于事业单位开支的离退休经费。
7.208-05-03“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-离退休人员管理机构(项)”支出11,640.00元,主要用于离退休人员管理机构的支出。
8.208-05-05“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)”支出400,560.00元,主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.210-11-01“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项)”支出136,304.00元,主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
10.210-11-02“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-事业单位医疗(项)”支出58,416.00元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。
11.210-11-03“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助(项)”支出268,460.00元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12.210-11-99“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-其他行政事业单位医疗支出(项)”支出37,748.00元,主要是其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13.213-05-99 “农林水支出(类)-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)”支出1,400,000.00元,主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
14.216-99-99“商业服务业等支出(类)-其他商业服务业等支出(款)-其他商业服务业等支出(项)”支出3,000.00元,主要用于培育限上批零住餐企业扶持奖励资金的支出。
15.221-02-01“住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)”支出336,720.00元,主要用于行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
昆明市盘龙区商务和投资促进局2026年无对下专项转移支付情况。
(一)与中央配套事项
2026年昆明市盘龙区商务和投资促进局部门预算中无与中央配套事项。
(二)与省级配套事项
2026年昆明市盘龙区商务和投资促进局部门预算中无与省级配套事项。
(三)按既定政策标准测算补助事项
2026年昆明市盘龙区商务和投资促进局部门预算中无按既定政策标准测算补助事项。
(四)经济社会事业发展事项
2026年昆明市盘龙区商务和投资促进局部门预算中无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额4,950.00元,其中:政府采购货物预算4,950.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市盘龙区商务和投资促进局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,300.00元,较上年增加0元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昆明市盘龙区商务和投资促进局2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
原因分析:昆明市盘龙区商务和投资促进局2026年无因公出国(境)计划,所以因公出国(境)费与上年相比无变化。
(二)公务接待费
昆明市盘龙区商务和投资促进局2026年公务接待费预算为42,300.00元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为45次,共计接待450人次。
原因分析:昆明市盘龙区商务和投资促进局2026年公务接待费预算与上年度预算数一致,所以公务接待费预算与上年相比无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
昆明市盘龙区商务和投资促进局2026年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
原因分析:昆明市盘龙区商务和投资促进局2026年无公务用车购置及运行维护费计划,所以公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年我部门重点项目预算绩效目标涉及5个项目资金共2,291,777.30元,项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、相关内容完整,确保2026年项目预算支出绩效目标如期完成。
(一)“招商引资工作专项经费”年初预算230,990.20元,绩效目标:负责管理、指导和综合协调全区招商引资工作;负责做好招商引资项目的跟踪服务、投资商接待、接洽,及对外来投资的综合服务工作;组织、筹备、参与各类招商引资活动。负责做好招商引资项目征集、包装等招商引资基础项目库的建设和管理工作、负责宣传推介和对外发布重点招商引资项目,负责跟踪、督办和协调全区签约项目的跟踪服务工作,负责提供相关投资咨询服务工作,负责协调组织、筹备、参与各类招商引资活动,负责营造、宣传、推介盘龙区投资环境相关工作。
(二) “盘百大楼资产托管财政补助经费”年初预算371,107.10元,绩效目标:按全年预算执行进度及时足额将工作经费拨给区商业网点建设管理处,保证其人员、机构正常运转,促进全区社会商业网点的发展。
(三)“昆迪合作项目帮扶专项资金”年初预算1,400,000.00元,绩效目标:继续加强昆明市、区县及有关部门结对迪庆州、市县及有关部门的对口帮扶机制,继续维持昆明市级及盘龙区重点帮扶香格里拉市,盘龙区2026年安排昆迪对口帮扶专项资金1,400,000.00元。昆明市、迪庆州两地党委、政府始终把保障和改善民生放在首要位置,聚焦教育、卫生、养老、文化、体育、社会保障、政务服务、人居环境综合整治等领域,坚持互帮互助,推动民生福祉持续改善,促进昆迪友好合作向纵深发展。
(四)“楼宇总部经济工作经费”年初预算278,040.00元,绩效目标:进一步建立标准化统计体系,通过精准化摸排手段掌握楼宇基础信息;锚定楼宇特色化发展方向,集中优势资源进行重点培育,对楼宇进行产业分析;打造楼宇专业化基层服务队伍;全面梳理入驻企业,筑牢楼宇税源保障防线;精准助力楼宇招商工作;支付盘龙区加油站数据信息实施采集系统项目进度款;推动盘龙区楼宇总部经济工作再上新台阶。
(五)“离退休干部党组织建设经费”年初预算11,640.00元,绩效目标:进一步加强和改进离退休干部工作,做好我单位2026年离退休干部党组织工作及人员经费保障工作。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.“三公”经费:指用财政拨款支出的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市盘龙区商务和投资促进局2026年机关运行经费安排572,460.00元,与上年610,467.00元对比减少了38,007.00元,下降了6.23%,主要原因是:在职人员比上年减少。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市盘龙区商务和投资促进局2026年委托业务费安排0元,与上年400,000.00元对比减少了400,000.00元,下降100.00%,主要原因是:项目经费预算较上年减少。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,昆明市盘龙区商务和投资促进局资产总额3,601,386.53元,其中,流动资产3,451,866.24元,固定资产149,520.29元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少270,492.37元,其中固定资产减少50875.09元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。
昆明市盘龙区商务和投资促进局2026年部门预算公开情况表(3.17二审已修改)



